百色市人大常委会办公室2017年 “三公”经费预算编制说明
一、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
(详见附表:百色市人大常委会办公室“三公”经费预算情况表)
二、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2017年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算67.02万元,与去年持平。具体为:因公出国(境)经费支出预算15万元,同比增加0万元,增长0%;公务接待费支出预算52.02万元,同比增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费支出预算0万元,同比增加0万元,增长0%;。
(二)2017年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况。
2017年一般公共预算安排“三公”经费支出预算67.02万元,同比增加0万元,增长0%。原因为:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步控制出国(境)经费、公务接待开支以及严格执行公务用车制度改革,实现“三公”经费0增长,其中:
1. 因公出国(境)经费支出预算15万元,同比增加0万元,增长0%;此项经费用于市人大领导干部参加上级部门组织或列入本市年度因公出国出(境)计划赴国外和港澳台地区进行考察交流活动的访问、交流、考察费用。
2. 公务接待费支出预算52.02万元,同比增加0万元,增长0%;主要用于接待到我市人大开展多渠道、多层次、多形式的交流学习活动;接待基层各县(市、区)人大汇报工作及上级人大到我市考察、调研;接待兄弟省(市、自治区)人大有关领导来我市参加各类调研考察等公务活动。
3. 公务用车运行维护费支出预算0万元,同比增加0万元,增长0%。原因为:公务用车制度改革后,单位公务用车全部转到市本级公务用车服务中心统一管理,故不再编制公务用车预算经费。